凯盛科技(600552)方兴科技2004年年度报告摘要
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安徽方兴科技股份有限公司 2004 年度报告摘要
安徽方兴科技股份有限公司
2004 年度报告摘要
§1 重要提示
1.1、本公司董事会及其董事保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗
漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性负个别及连带责任。
1.2、公司全体董事出席董事会会议。
1.3、安徽华普会计师事务所为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。
1.4、公司负责人孙东兴,主管会计工作负责人倪世臻,会计机构负责人(会计主管人员)李怀
军声明:保证本年度报告中财务报告的真实、完整。
§2 上市公司基本情况简介
2.1 基本情况简介
股票简称 方兴科技
股票代码 600552
上市交易所 上海证券交易所
注册地址和办公地址 安徽省蚌埠市涂山路 767 号 安徽省蚌埠市涂山路 767 号
邮政编码 233054
公司国际互联网网址 http://www.fangxingkj.com
电子信箱 fxkj@fangxingkj.com
2.2 联系人和联系方式
董事会秘书 证券事务代表
姓名 李群虎
联系地址 安徽省蚌埠市涂山路 767 号
电话 0552-4077780
传真 0552-4077780
电子信箱 Lqh2858@vip.sina.com
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§3 会计数据和财务指标摘要
3.1 主要会计数据
单位:元 币种:人民币
本期比上期增
主要会计数据 2004 年 2003 年 2002 年
减(%)
主营业务收入 451,998,746.67 303,068,631.01 49.14 189,137,930.20
利润总额 41,892,583.03 25,310,047.03 65.52 20,578,328.09
净利润 28,552,071.37 16,450,934.92 73.56 14,073,865.33
扣除非经常性损益的净利润 27,598,643.20 16,401,952.16 68.26 14,607,000.00
本期比上期增
2004 年末 2003 年末 2002 年末
减(%)
总资产 823,240,388.28 719,341,044.24 14.44 466,740,225.00
股东权益 343,791,281.55 319,763,210.18 7.51 303,312,275.26
经营活动产生的现金流量净额 26,304,193.57 54,598,927.94 51.82 29,249,162.98
3.2 主要财务指标
单位:元 币种:人民币
本期比上期增减
主要财务指标 2004 年 2003 年 2002 年
(%)
每股收益 0.244 0.18 35.56 0.16
最新每股收益 0.244
净资产收益率(%) 8.31 5.14 3.17 4.64
扣除非经常性损益的净利润的净资产收益
8.03 5.13 2.9 4.82
率(%)
每股经营活动产生的现金流量净额 0.22 0.61 -63.93 0.32
本期比上期增减
2004 年末 2003 年末 2002 年末
(%)
每股净资产 2.94 3.55 -17.18 3.37
调整后的每股净资产 2.94 3.55 -17.18 3.37
非经常性损益项目
√适用□不适用
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单位:元 币种:人民币
非经常性损益项目 金额
交易价格显失公允的交易产生的损益 535,478.87
扣除资产减值准备后的其他各项营业外收入、支出 190,199.96
以前年度已经计提各项减值准备的转回 227,749.34
合计 953,428.17
3.3 国内外会计准则差异
□适用√不适用
§4 股本变动及股东情况
4.1 股份变动情况表
本次变动增减(+,-)
本次变动前 本次变动后
配股 送股 公积金转股 增发 其他 小计
一、未上市流通股份
1、发起人股份 50,000,000 5,000,000 10,000,000 15,000,000 65,000,000
其中:
国家持有股份 49,850,000 4,985,000 9,970,000 14,955,000 64,805,000
境内法人持有股份 150,000 15,000 30,000 45,000 195,000
境外法人持有股份
其他
2、募集法人股份
3、内部职工股
4、优先股或其他
未上市流通股份合计 50,000,000 5,000,000 10,000,000 15,000,000 65,000,000
二、已上市流通股份
1、人民币普通股 40,000,000 4,000,000 8,000,000 12,000,000 52,000,000
2、境内上市的外资股
3、境外上市的外资股
4、其他
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已上市流通股份合计 40,000,000 4,000,000 8,000,000 12,000,000 52,000,000
三、股份总数 90,000,000 9,000,000 18,000,000 27,000,000 117,000,000
4.2 前十名股东、前十名流通股股东持股表
报告期末股东总数 20,272
前十名股东持股情况
股东性质(国有
年末持股 股份类别(已流 质押或冻结的股
股东名称(全称) 年度内增减 比例(%) 股东或外资股
数量 通或未流通) 份数量
东)
冻结
安徽华光玻璃集团 13,455,000 58,305,000 49.84 未流通 国有股东
14,870,000
浙江大学 600,000 2,600,000 2.22 未流通 国有股东
蚌埠玻璃设计研究院 600,000 2,600,000 2.22 未流通 国有股东
蚌埠建设投资有限公司 300,000 1,300,000 1.11 未流通 国有股东
蚌埠珠光复合材料有限公
45,000 195,000 0.17 未流通 法人股东
司
李丽 187,900 187,900 0.16 已流通 自然人股东
宋伟 157,360 157,360 0.14 已流通 自然人股东
杨运开 148,850 148,850 0.13 已流通 自然人股东
戴均星 130,010 130,010 0.11 已流通 自然人股东
周中星 32,000 130,000 0.11 已流通 自然人股东
前十名流通股股东持股情况
股东名称(全称) 年末持有流通股的数量 种类(A、B、H 股或其它)
李丽 187,900 A 股
宋伟 157,360 A 股
杨运开 148,850 A 股
戴均星 130,010 A 股
周中星 130,000 A 股
沈向方 124,800 A 股
栾波 123,500 A 股
崔浩然 117,700 A 股
关丽 117,000 A 股
徐敏 115,590 A 股
上述股东关联关系或一致
前十名流通股股东和前十名股东之间不存在关联关系。
行动的说明
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4.3 控股股东及实际控制人
4.3.1 控股股东及实际控制人变更情况
□适用√不适用
4.3.2 控股股东及实际控制人具体情况介绍
(1)控股股东情况
公司名称:安徽华光玻璃集团有限公司
法人代表:孙东兴
注册资本:203,180,000 元人民币
成立日期:1989 年 1 月 1 日
主要经营业务或管理活动:玻璃深加工制品、新型建材的制造,以及自产玻璃的出口和相关原材
料的进口等业务。
4.3.3 公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图
本公司控股股东及实际控制人情况图
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§5 董事、监事和高级管理人员
5.1 董事、监事和高级管理人员持股变动
年初 年末
姓名 职务 性别 年龄 任期起止日期 变动原因
持股数 持股数
孙东兴 董事长 男 53 2003-10-30~2006-10-29 0 0
陈国良 副董事长 男 49 2003-10-30~2006-10-29 0 0
关长文 董事兼总经理 男 42 2003-10-30~2006-10-29 0 0
韩高荣 董事 男 42 2003-10-30~2006-10-29 0 0
张传明 独立董事 男 50 2003-10-30~2006-10-29 0 0
石秀和 独立董事 男 56 2003-10-30~2006-10-29 0 0
王文献 监事会主席 男 50 2003-10-30~2006-10-29 0 0
管宏志 监事 男 44 2003-10-30~2006-10-29 0 0
葛宏艳 监事 女 32 2003-10-30~2006-10-29 0 0
李群虎 董秘会秘书 男 35 2003-10-30~2006-10-29 0 0
倪世臻 财务总监 男 54 2003-10-30~2006-10-29 0 0
5.2 在股东单位任职的董事监事情况
√适用□不适用
在股东单位 是否领取报酬、津贴
姓名 任职的股东名称 任职期间
担任的职务 (是或否)
孙东兴 安徽华光玻璃集团 总裁 是
陈国良 安徽华光玻璃集团 副总 否
王文献 安徽华光玻璃集团 工会主席 是
5.3 董事、监事和高级管理人员年度报酬情况
单位:元 币种:人民币
年度报酬总额 63,306
金额最高的前三名董事的报酬总额 67,336
金额最高的前三名高级管理人员的报酬总额 49,224
独立董事津贴 20,000
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独立董事其他待遇 报销差旅费
不在公司领取报酬、津贴的董事、监事姓名 韩高荣,孙东兴,王文献,葛宏艳。
§6 董事会报告
6.1 报告期内整体经营情况的讨论与分析
报告期内,本公司所用原燃材料重油、纯碱价格的居高不下对公司生产产生较大影响,行业竞争
激烈,公司上下积极做好各项准备工作,主动迎接挑战,为年终取得良好的成绩打下了坚实的基础。
6.2 主营业务分行业、产品情况表
单位:元 币种:人民币
分行业或 主营业务收入 主营业务成本 毛利率比上年
主营业务收入 主营业务成本 毛利率(%)
分产品 比上年增减(%) 比上年增减(%) 增减(%)
工业 451,998,746.67 350,045,941.80 22.16 49.14 43.14 2.85
ITO 导 电
112,063,314.73 74,843,734.05 33.21 50,751,918.04 36,061,950.68 -3.54
膜玻璃
浮法玻璃 339,631,962.97 274,786,849.78 19.09 99,217,255.93 69,957,239.17 4.29
关联交易的定价原则 本公司向关联方销售货物,交易价格参照市场行情,由双方协商确定。
关联交易的形成是由于公司需要集团提供如浴室、花房、食堂、保卫等综合服
关联交易必要性、持续性的 务和生产协作,以及购销业务活动所产生的关联交易,属公司正常的经营活动。
说明 关联交易数额较小,为公司生产经营的稳定性和持续性提供了保证,维护了股东利
益最大化的要求。
其中:报告期内上市公司向控股股东及其子公司销售产品的关联交易金额 8,211,707.30 元。
6.3 主营业务分地区情况
单位:元 币种:人民币
主营业务收入比上年增减
分地区 主营业务收入
(%)
境 内 358,453,191.00 44.71
出 口 93,545,555.67 68.98
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6.4 采购和销售客户情况
单位:元 币种:人民币
前五名供应商采购金额合计 116,579,431.68 占采购总额比重(%) 43.62
前五名销售客户销售金额合计 122,192,101.18 占销售总额比重(%) 27.03
6.5 参股公司经营情况(适用投资收益占净利润 10%以上的情况)
□适用√不适用
6.6 主营业务及其结构发生重大变化的原因说明
□适用√不适用
6.7 主营业务盈利能力(毛利率)与上年相比发生重大变化的原因说明
□适用√不适用
6.8 经营成果和利润构成与上年度相比发生重大变化的原因分析
□适用√不适用
整体财务状况与上年度相比发生重大变化的原因分析
□适用√不适用
6.9 对生产经营环境以及宏观政策、法规产生重大变化已经、正在或将要对公司的财务状况和经营成
果产生重要影响的说明
□适用√不适用
6.10 完成盈利预测的情况
□适用√不适用
6.11 完成经营计划情况
□适用√不适用
6.12 募集资金使用情况
□适用√不适用
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变更项目情况
□适用√不适用
6.13 非募集资金项目情况
□适用√不适用
6.14 董事会对会计师事务所“非标意见”的说明
□适用√不适用
6.16 董事会本次利润分配或资本公积金转增预案
经安徽华普会计师事务所审计确认,公司 2004 年度实现净利润 28,552,071.37 元,根据公司章程
规定,提取法定公积金 2,857,365.40 元,提取法定公益金 1,714,203.42 元,加上年初未分配利润
26,409,306.19 元,2004 年度向全体股东进行了一次现金分红,本年度可供全体股东分配的利润为
29,912,110.23 元。
以公司 2004 年 12 月 31 日总股本 11,700 万股为基数,向全体股东每 10 股派发现金红利 1.00 元
(含税),总计可分配利润支出额为 11,700,000.00 元,剩余的未分配利润 18,212,110.23 元转入以
后年度分配。
以上分配预案须经 2004 年度股东大会审议通过后实施。
公司本报告期盈利但未提出现金利润分配预案
□适用√不适用
§7 重要事项
7.1 收购资产
□适用√不适用
7.2 出售资产
□适用√不适用
7.3 重大担保
□适用√不适用
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7.4 重大关联交易
7.4.1 关联销售和采购
□适用√不适用
7.4.2 关联债权债务往来
□适用√不适用
7.5 委托理财
□适用√不适用
7.6 承诺事项履行情况
□适用√不适用
7.7 重大诉讼仲裁事项
√适用□不适用
1、重大诉讼
该重大诉讼事项已于 2004 年 9 月 28 日刊登在《上海证券报》、《证券日报》上。
7.8 独立董事履行职责的情况
(1)独立董事参加董事会的出席情况
独立董事姓名 本年应参加董事会次数 亲自出席(次) 委托出席(次) 缺席(次) 备注
石秀和 5 4 1
张传明 5 5
公司独立董事本着对全体股东负责的态度,认真履行法律、法规和公司章程赋予的职责和义务,
关心公司的生产经营和依法运作情况,积极参加股东大会、董事会会议的工作。对公司改变募集资金
用途、关联交易等事项发表独立意见。充分发挥了独立董事的作用,切实保证了广大股东的合法权
益。
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§8 监事会报告
监事会认为公司依法运作、公司财务情况、公司募集资金使用、公司收购、出售资产交易和关联
交易不存在问题。
§9 财务报告
9.1 审计意见
本报告期公司财务报告经安徽华普会计师事务所审计,注册会计师签字出具了华普审字
[2005]0258 号标准无保留意见的审计报告。
9.2 财务报表
资产负债表
编制单位: 2004 年 12 月 31 日 单位:元 币种:人民币
合并 母公司
项目
期初数 期末数 期初数 期末数
流动资产:
货币资金 178,925,264.44 162,218,293.03 110,539,848.62 123,652,606.88
短期投资
应收票据 17,183,688.81 47,612,563.62 15,082,046.79 44,113,405.62
应收股利 3,550,000.00 7,810,000.00
应收利息
应收账款 64,498,533.51 80,817,114.47 39,473,571.51 37,954,392.02
其他应收款 3,787,530.86 5,276,576.40 107,571,085.89 137,112,499.65
预付账款 3,825,514.45 16,235,743.03 1,907,758.70 11,096,373.05
应收补贴款 15,449.45 15,449.45 15,449.45 15,449.45
存货 28,653,152.46 55,839,869.49 19,249,380.73 29,710,837.07
待摊费用 424,663.15 697,100.41 424,663.15 697,100.41
一年内到期的长期债权投资
其他流动资产
流动资产合计 297,313,797.13 368,712,709.90 297,813,804.84 392,162,664.15
长期投资:
长期股权投资 3,397,991.78 5,118,885.84 57,428,081.39 68,138,000.44
长期债权投资
长期投资合计 3,397,991.78 5,118,885.84 57,428,081.39 68,138,000.44
其中:合并价差 -3,113,637.31 -2,902,543.25
其中:股权投资差额
固定资产:
固定资产原价 425,586,675.84 559,524,526.33 363,935,050.15 380,430,921.18
减:累计折旧 102,544,090.91 127,065,019.17 80,201,499.95 95,582,672.77
固定资产净值 323,042,584.93 432,459,507.16 283,733,550.20 284,848,248.41
减:固定资产减值准备 1,015,864.92 984,231.42 1,015,864.92 984,231.42
固定资产净额 322,026,720.01 431,475,275.74 282,717,685.28 283,864,016.99
工程物资 471,555.90 278,521.15 349,907.76 278,521.15
在建工程 95,478,513.42 8,918,737.65 2,600,000.00 296,049.00
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固定资产清理
固定资产合计 417,976,789.33 440,672,534.54 285,667,593.94 284,438,587.14
无形资产及其他资产:
无形资产 652,466.00 8,736,258.00
长期待摊费用
其他长期资产
无形资产及其他资产合计 652,466.00 8,736,258.00
递延税项:
递延税款借项
资产总计 719,341,044.24 823,240,388.28 640,909,479.27 744,739,251.73
流动负债:
短期借款 274,349,133.00 291,370,550.00 232,400,000.00 262,400,000.00
应付票据 8,506,500.00 8,387,024.42 8,506,500.00 8,387,024.42
应付账款 47,943,165.20 30,418,408.40 41,882,660.34 20,218,391.92
预收账款 21,327,918.11 24,498,763.83 18,490,442.02 18,389,505.28
应付工资 509,730.00 509,730.00
应付福利费 4,199,080.49 5,415,850.44 2,802,320.58 3,266,770.11
应付股利 4,380,000.00 830,000.00 4,380,000.00 830,000.00
应交税金 6,413,683.82 8,362,519.63 4,882,385.44 5,263,440.57
其他应交款 281,924.46 258,421.27 280,869.21 258,421.30
其他应付款 7,547,675.17 9,757,055.03 4,623,050.19 7,179,771.58
预提费用 2,898,041.31 394,915.00 2,898,041.31 394,915.00
预计负债
一年内到期的长期负债
其他流动负债
流动负债合计 377,847,121.56 380,203,238.02 321,146,269.09 327,097,970.18
长期负债:
长期借款 73,850,000.00 73,850,000.00
应付债券
长期应付款
专项应付款
其他长期负债
长期负债合计 73,850,000.00 73,850,000.00
递延税项:
递延税款贷项
负债合计 377,847,121.56 454,053,238.02 321,146,269.09 400,947,970.18
少数股东权益 21,730,712.50 25,395,868.71
所有者权益(或股东权益):
实收资本(或股本) 90,000,000.00 117,000,000.00 90,000,000.00 117,000,000.00
减:已归还投资
实收资本(或股本)净额 90,000,000.00 117,000,000.00 90,000,000.00 117,000,000.00
资本公积 192,354,607.76 178,830,607.76 192,354,607.76 178,830,607.76
盈余公积 10,999,296.23 18,048,563.56 7,425,376.39 11,993,707.81
其中:法定公益金 2,796,349.76 4,510,553.18 2,784,516.16 4,497,640.44
未分配利润 26,409,306.19 29,912,110.23 29,983,226.03 35,966,965.98
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安徽方兴科技股份有限公司 2004 年度报告摘要
拟分配现金股利
外币报表折算差额
减:未确认投资损失
所有者权益(或股东权益)合
319,763,210.18 343,791,281.55 319,763,210.18 343,791,281.55
计
负债和所有者权益(或股东权
719,341,044.24 823,240,388.28 640,909,479.27 744,739,251.73
益)总计
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安徽方兴科技股份有限公司 2004 年度报告摘要
利润及利润分配表
编制单位: 2004 年 单位:元 币种:人民币
合并 母公司
项目
本期数 上期数 本期数 上期数
一、主营业务收入 451,998,746.67 303,068,631.01 323,403,819.39 230,940,172.05
减:主营业务成本 350,045,941.80 244,551,598.93 262,762,408.18 198,372,846.11
主营业务税金及附加 1,793,935.99 1,114,947.13 1,771,680.89 1,103,891.20
二、主营业务利润(亏损以“-
100,158,868.88 57,402,084.95 58,869,730.32 31,463,434.74
”号填列)
加:其他业务利润(亏损以“-
684,399.55 630,982.79 684,399.55 630,982.79
”号填列)
减: 营业费用 18,158,169.09 11,522,133.21 6,765,388.91 3,917,034.90
管理费用 25,871,807.17 15,367,570.00 17,443,797.87 10,351,892.40
财务费用 15,306,567.65 5,918,055.18 12,025,621.81 5,112,901.95
三、营业利润(亏损以“-”号
41,506,724.52 25,225,309.35 23,319,321.28 12,712,588.28
填列)
加:投资收益(损失以“-”号
11,629.09 13,034,119.05 8,036,920.42
填列)
补贴收入 25,513.32
营业外收入 454,570.59 73,629.35 147,516.39 28,920.00
减:营业外支出 94,225.40 520.76 59,175.37 165.00
四、利润总额(亏损总额以“-
41,892,583.03 25,310,047.03 36,441,781.35 20,778,263.70
”号填列)
减:所得税 8,109,355.45 5,715,421.61 7,889,709.98 4,327,328.78
减:少数股东损益 5,231,156.21 3,143,690.50
加:未确认投资损失(合并报表
填列)
五、净利润(亏损以“-”号填
28,552,071.37 16,450,934.92 28,552,071.37 16,450,934.92
列)
加:年初未分配利润 26,409,306.19 23,102,723.06 29,983,226.03 25,164,440.70
其他转入
六、可供分配的利润 54,961,377.56 39,553,657.98 58,535,297.40 41,615,375.62
减:提取法定盈余公积 2,857,365.40 1,666,444.00 2,855,207.14 1,645,093.49
提取法定公益金 1,714,203.42 996,742.88 1,713,124.28 987,056.10
提取职工奖励及福利基金(合并
报表填列)
提取储备基金 1,376,499.17 822,869.40
提取企业发展基金 1,101,199.34 658,295.51
利润归还投资
七、可供股东分配的利润 47,912,110.23 35,409,306.19 53,966,965.98 38,983,226.03
减:应付优先股股利
提取任意盈余公积
应付普通股股利 9,000,000.00 9,000,000.00 9,000,000.00 9,000,000.00
转作股本的普通股股利 9,000,000.00 9,000,000.00
八、未分配利润(未弥补亏损以
29,912,110.23 26,409,306.19 35,966,965.98 29,983,226.03
“-”号填列)
补充资料:
1.出售、处置部门或被投资单
位所得收益
2.自然灾害发生的损失
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安徽方兴科技股份有限公司 2004 年度报告摘要
3.会计政策变更增加(或减少)
利润总额
4.会计估计变更增加(或减少)
利润总额
5.债务重组损失
6.其他 73,108.59 28,755.00
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现金流量表
编制单位: 2004 年 单位:元 币种:人民币
项目 合并数 母公司数
一、经营活动产生的现金流量:
销售商品、提供劳务收到的现金 303,766,261.31 188,393,120.87
收到的税费返还 1,196,306.41
收到的其他与经营活动有关的现金 3,029,299.68 3,023,050.45
现金流入小计 307,991,867.40 191,416,171.32
购买商品、接受劳务支付的现金 205,834,256.03 112,407,999.48
支付给职工以及为职工支付的现金 23,901,421.22 13,685,191.40
支付的各项税费 35,793,461.76 32,096,479.84
支付的其他与经营活动有关的现金 16,158,534.82 12,688,550.52
现金流出小计 281,687,673.83 170,878,221.24
经营活动产生的现金流量净额 26,304,193.57 20,537,950.08
二、投资活动产生的现金流量:
收回投资所收到的现金
其中:出售子公司收到的现金
取得投资收益所收到的现金
处置固定资产、无形资产和其他长期资产而收回的现金 1,252,000.00 1,107,000.00
收到的其他与投资活动有关的现金 1,154,933.24 833,050.45
现金流入小计 2,406,933.24 1,940,050.45
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 108,625,818.05 88,060,310.49
投资所支付的现金 1,509,800.00 1,509,800.00
支付的其他与投资活动有关的现金
现金流出小计 110,135,618.05 89,570,110.49
投资活动产生的现金流量净额 -107,728,684.81 -87,630,060.04
三、筹资活动产生的现金流量:
吸收投资所收到的现金
其中:子公司吸收少数股东权益性投资收到的现金
借款所收到的现金 396,220,550.00 351,250,000.00
收到的其他与筹资活动有关的现金 5,416,000.00 4,650,000.00
现金流入小计 401,636,550.00 355,900,000.00
偿还债务所支付的现金 305,349,133.00 247,400,000.00
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 31,447,019.87 28,295,131.78
其中:支付少数股东的股利
支付的其他与筹资活动有关的现金
其中:子公司依法减资支付给少数股东的现金
现金流出小计 336,796,152.87 275,695,131.78
筹资活动产生的现金流量净额 64,840,397.13 80,204,868.22
四、汇率变动对现金的影响 -122,877.30
五、现金及现金等价物净增加额 -16,706,971.41 13,112,758.26
补充材料
1、将净利润调节为经营活动现金流量:
净利润 28,552,071.37 28,552,071.37
加:少数股东损益(亏损以“-”号填列) 5,231,156.21
减:未确认的投资损失
加:计提的资产减值准备 2,432,597.38 995,026.33
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安徽方兴科技股份有限公司 2004 年度报告摘要
固定资产折旧 28,687,101.79 19,368,531.95
无形资产摊销 256,208.00
长期待摊费用摊销
待摊费用减少(减:增加) -272,437.26 -272,437.26
预提费用增加(减:减少) -2,503,126.31 -2,503,126.31
处理固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(减:收益) -364,106.79 -88,341.02
固定资产报废损失
财务费用 15,257,125.29 11,994,588.09
投资损失(减:收益) -13,034,119.05
递延税款贷项(减:借项)
存货的减少(减:增加) -27,186,717.03 -10,461,456.34
经营性应收项目的减少(减:增加) -65,416,504.64 -41,873,796.38
经营性应付项目的增加(减:减少) 41,630,825.56 27,861,008.70
其他
经营活动产生的现金流量净额 26,304,193.57 20,537,950.08
2.不涉及现金收支的投资和筹资活动:
债务转为资本
一年内到期的可转换公司债券
融资租入固定资产
3、现金及现金等价物净增加情况:
现金的期末余额 162,218,293.03 123,652,606.88
减:现金的期初余额 178,925,264.44 110,539,848.62
加:现金等价物的期末余额
减:现金等价物的期初余额
现金及现金等价物净增加额 -16,706,971.41 13,112,758.26
公司法定代表人: 孙东兴 主管会计工作负责人: 倪世臻 会计机构负责人: 李怀军
9.3 与最近一期年度报告相比,会计政策、会计估计和核算方法未发生变化
9.4 本报告期无会计差错变更
9.5 如果与最近一期年度报告相比,合并范围未发生变化
董事长:孙东兴
安徽方兴科技股份有限公司
2005 年 3 月 29 日
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