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简介:本文系统梳理2025年内部审计监督部门的核心职责,涵盖战略风险审计、数字化工具应用、ESG合规监督、合规性动态监管及绩效优化等领域,提出技术赋能、人才升级与协同机制创新等实施路径,并分析数据隐私、技术迭代等挑战应对策略,旨在构建适应数字化转型与可持续发展需求的新型内审体系。
内部审计监督 战略风险审计 数字化审计 ESG合规 绩效审计 技术赋能 2025年职责