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《企业财务内部审计与监督服务合同.doc》

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企业财务内部审计与监督服务合同.doc

《企业财务内部审计与监督服务合同》

甲方(委托方):[甲方公司全称]

法定代表人:[甲方法人姓名]

地址:[甲方公司地址]

联系方式:[甲方联系电话]

乙方(受托方):[乙方审计机构全称]

法定代表人:[乙方法人姓名]

地址:[乙方机构地址]

联系方式:[乙方联系电话]

鉴于甲方希望对其企业财务状况进行全面、深入的内部审计与监督,以确保财务信息的真实性、准确性和完整性,提升企业财务管理水平,防范财务风险;乙方具备专业的审计能力和丰富的经验,能够为甲方提供高质量的财务内部审计与监督服务。经双方友好协商,依据《中华人民共和国民法典》及相关法律法规的规定,达成如下协议:

一、服务内容

(一)财务制度审查

1 乙方将对甲方现有的财务管理制度进行全面审查,包括但不限于财务核算制度、资金管理制度、预算管理制度、成本控制制度等。

2 分析各项财务制度的合理性和有效性,评估其是否符合国家法律法规的要求以及企业实际经营管理的需要。

3 针对审查中发现的问题,提出具体的修改建议和完善方案,帮助甲方建立健全科学、规范的财务管理制度体系。

(二)财务报表审计

1 对甲方一定会计期间内的财务报表(包括资产负债表、利润表、现金流量表等)进行审计,核实报表数据的真实性和准确性。

2 检查财务报表的编制是否符合企业会计准则和相关财务报告编制要求,是否存在重大错报、漏报等问题。

3 出具详细的审计报告,对财务报表的整体情况发表审计意见,明确指出存在的问题及改进建议。

(三)财务收支审计

1 审查甲方各项财务收支活动的合法性、合规性和合理性。包括收入是否真实、完整,有无截留、隐瞒收入等问题;支出是否符合预算安排和相关审批程序,有无虚列支出、浪费资金等现象。

2 对重大财务收支项目进行重点审查,分析其经济性和效益性,评估资金使用效果。

3 针对财务收支审计中发现的问题,提出整改措施和建议,促进甲方加强财务收支管理,提高资金使用效率。

(四)内部控制评价

1 对甲方财务内部控制制度的建立和执行情况进行全面评价。评估内部控制环境、风险评估过程、控制活动、信息与沟通以及内部监督等要素的有效性。

2 识别财务内部控制存在的缺陷和薄弱环节,分析其可能带来的风险,并提出改进内部控制的建议和措施。

3 协助甲方完善财务内部控制体系,提高企业风险防范能力。

(五)专项审计调查

根据甲方的要求,针对特定的财务事项或业务领域开展专项审计调查。例如,对某项重大投资项目的财务情况进行审计调查,评估项目的投资效益和风险;对企业的存货管理情况进行专项审计,查找存货积压、损耗等原因并提出改进建议等。

二、服务期限

本合同服务期限自[起始日期]起至[结束日期]止。合同期满前,双方如无异议,则本合同自动延续[延续时长]。

三、双方权利和义务

(一)甲方权利和义务

1 权利

(1)有权要求乙方按照合同约定的内容和标准提供财务内部审计与监督服务。

(2)对乙方的审计工作进行监督,有权了解审计工作的进展情况,要求乙方解释审计过程中发现的问题。

(3)根据乙方出具的审计报告和提出的建议,对企业的财务管理进行改进和完善。

2 义务

(1)按照合同约定向乙方支付服务费用。

(2)为乙方开展审计工作提供必要的条件和支持,包括但不限于提供相关的财务资料、业务文件、办公场所等。

(3)配合乙方的工作,安排相关人员接受乙方的询问和调查,如实提供审计所需的信息和资料。

(4)对乙方在审计过程中知悉的企业商业秘密和敏感信息予以保密,不得向任何第三方泄露。

(二)乙方权利和义务

1 权利

(1)有权要求甲方按照合同约定提供开展审计工作所需的资料和条件。

(2)在审计过程中,如发现甲方提供的资料存在虚假、误导等情况,有权要求甲方进行补充和说明。

(3)按照合同约定收取服务费用。

2 义务

(1)按照国家相关法律法规和审计准则的要求,独立、客观、公正地开展财务内部审计与监督服务工作。

(2)制定详细的审计工作计划,并按照计划有序推进审计工作,确保审计工作的质量和效率。

(3)对在审计过程中知悉的甲方商业秘密和敏感信息予以保密,不得向任何第三方泄露。

(4)在合同约定的时间内向甲方提交审计报告和相关建议,并对审计报告的真实性、准确性和完整性负责。

(5)为甲方提供必要的审计咨询和培训服务,帮助甲方相关人员提高财务管理水平和风险意识。

四、服务费用及支付方式

(一)服务费用

甲方应向乙方支付的服务费用为人民币[X]元(大写:[大写金额])。该费用包括乙方开展审计工作的全部费用,如人员薪酬、差旅费、办公费等。

(二)支付方式

甲方应按照以下方式向乙方支付服务费用:

1 合同签订后[X]个工作日内,甲方向乙方支付服务费用的[X]%作为预付款,即人民币[X]元(大写:[大写金额])。

2 乙方完成审计工作并提交审计报告后[X]个工作日内,甲方向乙方支付剩余的服务费用,即人民币[X]元(大写:[大写金额])。

五、保密条款

(一)双方应对在履行本合同过程中知悉的对方商业秘密、技术秘密、财务信息等敏感信息予以保密,未经对方书面同意,不得向任何第三方披露或使用。

(二)本条款的保密期限为自本合同生效之日起[X]年。

六、违约责任

(一)甲方违约责任

1 若甲方未按照合同约定向乙方支付服务费用,每逾期一日,应按照未支付金额的[X]‰向乙方支付违约金。逾期超过[X]日的,乙方有权暂停或终止审计工作,并要求甲方支付全部服务费用及违约金。

2 若甲方未按照合同约定提供开展审计工作所需的资料和条件,导致乙方无法按时完成审计工作或审计结果不准确的,甲方应承担相应的责任,并赔偿乙方因此遭受的损失。

(二)乙方违约责任

1 若乙方未按照合同约定的内容和标准提供财务内部审计与监督服务,或者审计报告存在重大错误、遗漏等问题,甲方有权要求乙方重新进行审计或采取其他补救措施,并视情况扣除相应的服务费用。

2 若乙方违反保密条款,向第三方泄露甲方的商业秘密和敏感信息,应承担相应的法律责任,并赔偿甲方因此遭受的全部损失。

七、争议解决

本合同在履行过程中如发生争议,双方应首先友好协商解决;协商不成的,任何一方均有权向合同签订地有管辖权的人民法院提起诉讼。

八、其他条款

(一)本合同自双方签字(或盖章)之日起生效,一式两份,甲乙双方各执一份,具有同等法律效力。

(二)本合同未尽事宜,可由双方另行签订补充协议,补充协议与本合同具有同等法律效力。

甲方(盖章):[甲方公司章]

法定代表人或授权代表(签字):[签字]

签订日期:[签订日期]

乙方(盖章):[乙方机构章]

法定代表人或授权代表(签字):[签字]

签订日期:[签订日期]

关键词:企业财务、内部审计、监督服务、合同条款、权利义务、服务费用、违约责任

简介:本文是一份企业财务内部审计与监督服务合同,详细规定了甲乙双方在财务审计服务中的权利义务、服务内容涵盖财务制度审查等多方面、明确了服务期限、费用支付方式、保密条款以及违约责任等内容,旨在保障审计工作顺利开展并维护双方合法权益。

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